目录
第一部分 单位概况 …………………………………………………………4
一、职能简介
二、
第二部分
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释 ……………………………………………………17
第四部分 附件 ……………………………………………………20
第五部分 附表 ……………………………………………………22
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
雅安市体育运动学校主要职能是认真贯彻执行《中华人民
在局领导下,负责全市业余训练工作,管理全市各类传统项目训练学校的业余训练工作。
积极开展各类体育项目活动锻炼,组织举办
向上级体校输送优秀体育苗子,为大中专学校培养体育专业人才和向社会输送体育骨干。
积极指导帮助社会体育团体,开展全民健身活动。
二、2021年重点工作完成情况
(一)提升业务工作水平。一是强化“金牌战略”引领作用。明确奋斗目标,落实主体责任,积极备战2022年四川省第十四届运动会,签订出征乐山省运会15枚金牌的目标责任书。二是强化参赛组织管理。
(二)创新人才储备模式。积极探寻科学合理、操作性强的体育后备人才储备模式,研制《雅安市运动员人才库建设专项行动方案》,以市体校为主干,将运动员人才库分支下沉至各县(区),推动形成“一干多支”工作格局,强化基层体校职能职责,广泛调动教练员和体育教师等专业人才的主观能动性,打造青少年人才培养输送快车道。当前,专项行动已进入动员阶段,为下一步打开局面做足准备。
(三)聚合学校体育资源。一是持续深化竞技体育项目布局发展。加快推进与雨城二中、名山中学构建完善联合办学体系,不断改善学生运动员“学、训、住”三集中的基础条件,聚力打造竞技体育先锋堡垒。二是持续拓展体教融合跨区域合作平台。全年新增与雅安中学、名山区第三中学、天全县始阳中心校、雅安市实验幼儿园、名山区第一幼儿园合作共建“青少年体育训练基地”或“体育后备人才培养基地”,指派优秀退役运动员、资深专业教练员定点任教。
(四)推动产业阵地建设。一是加快推进
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、 收入决算情况说明
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、 支出决算情况说明
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化旅游体育与传媒(类)文化旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为3.05万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):支出决算为273.08万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
3.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项): 支出决算为116.42万元,完成预算99.99%,决算数小于预算数的主要原因是物业管理费有余款未支付。
4.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为583.75万元,完成预算74.62%,决算数小于预算数的主要原因是民生工程陆家坝体育活动中心改造项目还未竣工结算。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为20.84万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为28.7万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为11.67万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项): 支出决算为6576万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.78万元,完成预算100%,决算数与持平。
10.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为1.23万元,完成预算100%,决算数与持平。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为24.98万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费331.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费6.15万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加0万元,增长0%。主要原因是单位不涉及此项支出。
本单位本年度无因公出国境事项,未产生因公出国境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.43万元,增长15.98%。主要原因是为2022年为省运动会,
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至
公务用车运行维护费支出3.12万元。主要用于选材、参赛比赛、交流学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.21万元,完成预算64.3%。公务接待费支出决算比2020年增加0.16万元,增长366.37%。主要原因是
国内公务接待支出0.21万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次,17人次(不包括陪同人员),共计支出0.21万元,具体内容包括:接待达州体校一行7人来雅调研,支出0.07万元;接待四川省航空运动学校3人到雅跨界选拔飞机跳伞运动员0.04万元;接待省田校5名教练来雅选材0.06万元;接待省陆上运动学校射箭2名教练来雅调研交流0.04万元。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本单位无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
截至
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专
3.经营收入:指事业单位在专
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.文化体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
10.文化体育与传媒(类)体育(款)运动项目管理(项):反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。
11.文化体育与传媒(类)体育(款)体育训练(项):反映各级体育运动队训练补助及器材购置等方面的支出。
12.文化体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项):反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。
13.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位
20.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事来的彩票公益金支出(项):反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
21.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出:指事业单位在专
24.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附件
50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 雅安市文化体育和旅游局2029 | 实施单位 | 雅安市体育运动学校 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 72.89 | 执行数: | 72.89 | ||
其中: 财政拨款 | 72.89 | 其中: 财政拨款 | 72.89 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
完成2020年12月10至 | 完成2020年12月10至 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 场馆设施设备巡查 | 12次 | 12次 | ||
质量指标 | 场馆设备维护及时率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 2020.12.10-2021.12.09 | 1年 | 1年 | |||
成本指标 | 物业服务成本 | 72.89万元 | 72.89万元 | |||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 满足辐射区域群众的健身需求 | 满足群众需求 | 100% | |||
生态效益 指标 | 美化中心环境,与周边环境和谐统一 | 与周围环境和谐 | 100% | |||
可持续影响 指标 | 持续促进群众健康水平 | 促进群众健康 | 100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 服务群众满意度 | 较高 | 95% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表