第一部分 单位概况 …………………………………………………………4
一、职能简介
二、
第二部分
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释 ……………………………………………………19
第四部分 附件 ……………………………………………………22
第五部分 附表 ……………………………………………………24
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
雅安市博物馆主要职能是加强文物管理,促进文物事业发展。负责文物的发掘保护修理修复,古建筑物的保护,文物知识的宣传。
二、2021年重点工作完成情况
文物安全工作
我馆涉及的文物安全工作主要包括馆藏文物、在展文物和两处不可移动文物。2020年以来,我馆对馆内和高颐墓阙及石刻、观音阁的安消防设施进行了更换和维护,对相关工作人员进行了业务培训,明确值班考核制度,全年未发生文物安全事故。利用国家二级博物馆奖励资金对高颐墓阙及石刻的围墙进行了拓宽,这扩大了其展示空间,有利于高颐墓阙及石刻的保护。
场馆开放和可移动文物保护工作
我馆在2019年立项的馆藏文物数字化保护与展示利用项目也在今年9月份开始实施,工作内容主要为珍贵文物的二维、三维数据采集、展示制作、官方网站和公众号的数字展示以及馆藏文物管理平台建设。项目完成后对我馆的文物数字化保护和今后的展示利用有积极作用。
不可移动文物保护
革命文物保护利用工作
协助完成全市的红色文物资源普查以及红色景区场馆的评估调研工作。
考古及文物保护工程工作
我馆组织专业人员正在进行汉源桃坪汉墓的考古报告撰写工作;协助四川省文物考古研究院在会理县的考古工作以及在荥经县严道古城进行的考古勘探工作。
其他业务工作
一是馆内业务培训。主要围绕博物馆展陈、雅安考古、文物鉴赏、馆藏文物管理、预防性保护和安消防等业务知识。二是参加四川博物院组织的“山高水阔 天际长流——长江流域青铜文明展”,以及进行馆内的临时展览、重要节日和重大活动的文化宣传以及各类社教活动。三是市博物馆和生态博物馆的展品标本养护工作。四是帮助罗维孝骑行游历博物馆完成了在四川省文物局的备案工作,是雅安市第一家完成备案的民营博物馆。同时,我馆还在协助雅安茶厂藏茶博物馆、荥经茶厂藏茶博物馆、芦山县大自然博物馆等民营博物馆的备案工作。10月份,应甘孜州文物局的邀请,在德格县帮助当地两家藏医博物馆进行了备案的准备工作。
党建工作
一是,按照要求开展党史学习教育和中国共产党成立一百周年庆祝活动;二是完成了一名预备党员的转正,发展了一名入党积极分子;三是开展党员“联包帮”志愿服务活动;四是坚持学习,保持党员干部队伍的先进性和纯洁性,结合市博物馆党支部实际情况,
第二部分2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
二、 收入决算情况说明
三、 支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、文化旅游体育与传媒(类)文化和体育(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为332.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
2、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)文物保护(项): 支出决算为163.8万元,完成预算71.2.决算数小于预算数的原因是文物数字化保护利用方案项目未完工。
3、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项): 支出决算为1.02万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
4、文化旅游体育与传媒(类)文物(款)其他文物支出(项): 支出决算为224.5,完成预算100%,决算数与预算数持平。
5、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为6.12万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
6、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为26.63万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
7、社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为2.48万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
8、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为16.88万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
9、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为0.47万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为34.28万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
人员经费281.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金。
公用经费32.28万元,主要包括:办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是本单位本年度无因公出国境事项,未产生因公出国境经费支出。
开支内容包括:本单位本年度无因公出国境事项,未产生因公出国境经费支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出4.17万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少0.59万元,下降12.4%。主要原因是坚持厉行节约的原则,减少不必要的开支。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至
公务用车运行维护费支出4.17万元。主要用于文物检查、各项评估调研、考古勘探等日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.65万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0.3万元,增长85.7%。主要原因是工作需要增加了区县上的接待。其中:
国内公务接待支出0.65万元,主要用于接待区县领导、工作人员执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待9批次,54人次(不包括陪同人员),共计支出0.65万元,具体内容包括:
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,本年度本单位无外事接待事项。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占有使用情况
截至
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指反映其他用于文化和旅游方面的支出。
5、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)博物馆(项):反映文物系统
6、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)其他文物支出(项):指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7、文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项):指反映考古发掘及文物保护方面的支出。
8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
10、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项):指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
13、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位
14、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 附件
附件
50万元以上(含)特定目标类部门预算项目绩效目标自评 | ||||||
主管部门及代码 | 雅安市文化体育和旅游局 | 实施单位 | 雅安市博物馆 | |||
项目预算 执行情况 (万元) | 预算数: | 320 | 执行数: | 320 | ||
其中: 财政拨款 | 320 | 其中: 财政拨款 | 320 | |||
其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 | |||
年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 | ||||
积极开展疫情防控工作,积极进行业务培训,举办各类临时展览、社教活动等,保证观众游客的参观需求,完成资金使用320万。 | 提升文物安全工作,对馆内和高颐墓阙及石刻、观音阁的安消防设施进行了更换和维护。两馆免费开放295天,共接待观众游客121401人次,开展免费义务讲解200余次。完成馆内业务培训,市博物馆和生态博物馆的展品标本养护工作等。完成了资金使用320万。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
完成 指标 | 数量指标 | 保障雅安市博物馆及雅安生态博物馆两馆日常运行维护 | 保障雅安市博物馆及雅安生态博物馆两馆日常运行维护,预计全年完成值100% | 保障雅安市博物馆及雅安生态博物馆两馆日常运行维护,实际全年完成值100% | ||
质量指标 | 博物馆工作质量和管理水平得到提升,相关部门检查合格 | 提高博物馆引领文化、服务市民的职能,预期相关部门检查合格率100% | 提高博物馆引领文化、服务市民的社会职能,实际相关部门检查合格率100% | |||
时效指标 | 项目完成及时率 | 于11月底前完成项目,预期完成及时率100% | 于11月底前完成项目,实际完成及时率100% | |||
成本指标 | ||||||
效益 指标 | 经济效益 指标 | |||||
社会效益 指标 | 雅安市博物馆和雅安生态博物馆继续实行免费开放,保证观众游客的参观需求,共接待观众游客10万余人次,为市民提供了学习和深入了解博物馆的机会,也为文博爱好者提供了交流平台 | 预计接待游客10万人次,为市民提供了学习和深入了解博物馆的机会,也为文博爱好者提供了交流平台,预计全年完成指标值100% | 两馆免费开放295天,共接待观众游客12万人次,开展免费义务讲解200余次,为市民提供了学习和深入了解博物馆的机会,也为文博爱好者提供了交流平台,实际完成指标值100% | |||
生态效益 指标 | ||||||
可持续影响 指标 | 提升了游客的满意度,为博物馆带来了更好的口碑和影响力,提高博物馆引领文化、服务市民的社会职能 | 预期全年完成值100% | 实际完成指标值100% | |||
满意 度指标 | 满意度 指标 | 游客对博物馆免费开放满意度 | 预计满意度95% | 实际满意度95% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表